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審計員 招聘人數1

常熟市國瑞科技股份有限公司 發布日期:2021-08-04

職位信息
公司介紹

人才類型: 不限 工作性質: 全職
專業要求: 審計學 經濟學 經濟管理 學歷要求: 大專 以上
性別要求: 不限 年齡要求: 22~35歲 工作年限:2年以上(含)
戶籍要求: 江蘇 目前住地: 江蘇
外語要求: 不限  方言水平: 良好
工作地區: 常熟市 薪金水平: 5000至6000
聯系人: 朱女士 聯系電話: 0512-52121551
電子郵箱:

職位描述

1、在董事會審計委員會的領導下,依據《深交所創業板上市公司規范運作指引》、《內部審計制度》及國家相關法律法規的相關規定,獨立行使審計監督、評價權,在股份公司及控股子公司范圍內開展內部審計工作。

2、對股份公司及控股子公司內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行檢查和評審。

3、負責對股份公司及控股子公司內部控制度的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價、對內控缺陷提出審計建議。

4、負責對股份公司及控股子公司財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,對其經營效果進行評價。

5、對股份公司及控股子公司重要經濟合同的簽訂及執行情況進行審計。

6、對股份公司及控股子公司的基本建設、技術改造項目進行內部控制管理審計、招標及評審工作程序評審、工程竣工結算審計和工程款項的支付流程審計。

7、每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計,并對募集資金使用的真實性和合規性發表意見。

8、每季度在審計委員會的領導下召開一次審計工作會議,形成審計工作報告。

9、規范審計從立項、準備、制度審計方案,到督導現場作業和收集、復核工作底稿、出具審計報告的管理,及時與管理層溝通交流。

10、協助推動公司內部控制建設,加強內部風險控制,為公司資源整合和工作流程優化提供支持,識別內控機制中的風險,定期向管理層提出合理的意見或建議。

11參與公司各項、審計工作,處理和維護好與外部中介機構的關系。

職位要求

崗位要求:

1、大專以上學歷,經濟、會計、審計相關專業;

2、二年以上財務、審計工作經驗,掌握會計、審計專業知識,熟悉財務、內審、內控相關法律法規及實際工作內容、操作技術活流程。

3、具有一定的引導公司各部制度和完善內控制度和工作流程,完善審計制度和流程、制定審計計劃并獨立完成審計工作和出具審計報告編制的能力和經驗;

4、熟悉操作辦公軟件和ERP軟件,具有較強的文檔編寫能力,和良好得到文字整理能力。

5、具備善于溝通、良好的團隊協作、誠實正直、責任心強、堅持原則和有嚴謹的工作作風和敬業精神。

聯系方式

  • 聯系地址:江蘇省常熟市虞山高新技術產業園青島路2號
  • 聯 系 人:人事
  • 聯系電話:0512-52121551
  • 傳    真:0512-52348186
  • 郵政編碼:215500
  • 電子郵箱: hr@cs-ruite.com
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